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高校固定資產內部控制問題探究
高校內部會計控制存在的問題及對策
高管集權、內部控制與會計信息質量探究
高校財務內部控制問題研究
高速公路投資型企業(yè)的內部控制
集團企業(yè)內部審計工作改進初探
高校工程項目內部審計研究
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風險導向下企業(yè)內部控制應用存在的問題和對策
鐵路貨車企業(yè)預算管理內部控制體系研究
項目工程內部成本控制經驗談
集團企業(yè)內部資本市場的研究
財務風險防范在企業(yè)內部控制中的應用
試論建立行政機關內部重大決策合法性審查機制
試論如何加強各級黨委領導班子內部制度建設
財險公司內部控制管理問題的分析及對策研究
試論如何加強我國企業(yè)內部會計制度的建設
財務管理信息化與財務內部控制關系研究
財務會計內部控制管理問題分析及應對策略
論鐵路財務會計系統內部控制的創(chuàng)新策略
論商業(yè)銀行內部審計開展業(yè)務跟蹤分析的必要性
論內部控制體系建設
試析新時期背景下實現事業(yè)單位內部財經控制新思路的有效方法
論信息化環(huán)境下行政事業(yè)單位內部控制的加強策略
論企業(yè)內部會計制度的建設
論如何加強企業(yè)內部審計制度建設
論內部審計增值服務
論企業(yè)內部控制的有效性及其評價
簡述正態(tài)分布理論在企業(yè)內部工程審計中的應用
練好“四功”突出“五勤”堅持“六要”構建團結和諧的內部管理關系
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