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淺談企業(yè)集團內部財務管理模式
淺論內部審計機構在公司治理中的作用
淺析內部審計與公司治理的互動機制
淺析公司治理與內部會計監(jiān)督問題研究
淺議公司治理結構下的內部會計控制
淺議內部審計質量控制的必要性及重要意義
河北省上市公司內部治理與公司價值關系分析
民營上市公司內部治理機制有效性的灰色關聯(lián)分析
接待客戶內部流程與管理表
新時期我國上市公司內部治理機制與股利政策的相關性研究
有關企業(yè)內部財務制度的設計
探析我國公司內部治理對會計信息質量的影響
控制權視角下內部審計的治理功能研究
我國上市公司的內部控制環(huán)境分析與治理
成本管理內部財務控制制度
我國上市公司內部審計之趨勢與公司治理
強化外部環(huán)境促進上市公司內部治理結構的優(yōu)化
對會計師事務內部治理的幾點認識
家族企業(yè)內部治理演進的邏輯分析及啟示
建立監(jiān)事會領導下的公司內部審計管理模式
工程審計內部控制測試表
如何建立內部公平與外部競爭的薪酬體系
家族企業(yè)內部治理結構演化
崗位分工在會計內部控制中的重要性分析
對公司制企業(yè)內部法人治理結構的思考
對會計師事務所內部治理的幾點認識
家族企業(yè)內部治理結構的動態(tài)演化
家族企業(yè)內部治理的雙重機制及其優(yōu)化
基于公司治理結構的內部控制有關問題研究
基于債務契約的控制權配置及風險控制方式對公司內部治理影響的實證研究
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